(原标题:子公司3亿元存款账实不符 蓝丰生化内控隐忧频现)

摘要:4月2日晚间,蓝丰生化发布公告称,其在对全资子公司陕西方舟制药有限公司(下称“方舟制药”)进行2017年报审计过程中,发现方舟制药银行存款账实不符的情况且金额较大。截至目前,账实不符涉及金额约3亿元人民币。 4月3日复牌首日,蓝丰生化大跌6.72%,翌日收跌3.15%。

本报记者 王俊仙 南京报道

4月2日晚间,蓝丰生化发布公告称,其在对全资子公司陕西方舟制药有限公司(下称“方舟制药”)进行2017年报审计过程中,发现方舟制药银行存款账实不符的情况且金额较大。截至目前,账实不符涉及金额约3亿元人民币。

4月3日复牌首日,蓝丰生化大跌6.72%,翌日收跌3.15%。

紧接着,深交所披露对蓝丰生化的关注函,要求上市公司说明详细情况,预计相关资金追回的可能性,是否需要提坏账损失准备,以及公司前期披露的年报业绩快报是否需要修正等。

而除了账实不符涉及金额庞大外,此事还引起市场对蓝丰生化内部管控的担忧——蓝丰生化不久前刚刚发布银行出纳挪用公司资金的公告。

3亿元存款账实不符

3亿元,对蓝丰生化来说并不是个小数目。

根据蓝丰生化的业绩快报,其2016年实现的营业收入为18.51亿元,同比增长27.05%,实现的归母净利润为8601.07亿元,同比下滑近两成。而由于蓝丰生化在2014年和2015年连续两年亏损,因此3亿元相当于其从2010年以来各年净利润总额。

“存款账实不符是会计行业专业术语,并不是说就直接损失3亿元了。”一位资深会计师告诉《华夏时报》记者,平时在账务处理的过程中,经常会遇到账实不符的情况,造成账实不符的原因很多,“但是一般不会出现3亿元这么多,肯定是哪里出问题了,要一笔一笔找原因对上才行。”

根据蓝丰生化公告,上述账实不符涉及的具体资金金额尚需公司进一步细致核查,账实不符的原因仍待公司调查落实,上述金额不代表公司实际已发生的资金损失,公司将采取一切有力措施追索公司财产,切实维护公司利益。

蓝丰生化表示,董事会将于近期召开会议,制定工作方案,成立账实不符核查专项工作组。公司将尽快核实账实不符的具体情况,及时披露核实进展,充分揭示有关风险。

4月3日,蓝丰生化证券部人士告诉本报记者,目前核查专项工作组还没有成立,但是已经着手在做了,专项小组的人员暂时还没有确定,他们将和会计师、律师等一起去陕西子公司那边实地调查,“账实不符目前没有对公司经营造成影响,但是对业绩的影响我们暂时还无法判断,要等到专项小组去现场调查、落实一些具体细节后,公司才能做出进一步打算。公司会及时履行信披义务。”

上海明伦律师事务所律师王智斌认为,由于账实不符的原因尚不清楚,所以无法判定相应的法律责任,但如果涉及资金挪用、高管侵占等,可能就涉及到刑事方面的法律责任。

否认“跨界惹的祸”

当记者问及此次事件是否与蓝丰生化跨界有关时,上述证券部人士表示,“这次事件不涉及到跨界,因为这个不涉及到具体的经营业务,跟跨界关系不大。我们也对子公司派驻了财务负责人,但具体的操作他不执行。”

资料显示,蓝丰生化原主营业务为农药及精细化工产品的生产、研发、销售,方舟制药是蓝丰生化实施医药战略的重要子公司。

2015年7月,蓝丰生化以发行股份及支付现金的方式,作价11.8亿元购买了方舟制药100%股权,并在2015年11月完成并购,自此,蓝丰生化新增医药业务,形成农化+医药双主业格局。

蓝丰生化也一直在定期报告中强调医药对公司发展的重要性:公司坚定向医药方向转型的战略目标,寻求优质标的并购,不断加大医药业务规模。然而其在成功收购方舟制药后筹划的两次购买资产事项均以失败告终,因此,方舟制药是蓝丰生化唯一从事医药业务的子公司。

在2016年年报中,蓝丰生化披露称,公司农化业务实现营业收入11.71亿元,占营业收入总额的比重超过八成,毛利率为22.35%,而占其营收不到两成的医药业务毛利率高达79.81%;而从2017年半年报中可以看出,医药业务对蓝丰生化净利润的贡献更大。2017年上半年,蓝丰生化实现营业收入8.51亿元,实现净利润6075.57万元,其中,农化业务实现营业收入7.15亿元,实现净利润1609.56万元;而医药业务实现营业收入1.37亿元,实现净利润高达4466.01万元。

以此计算,虽然医药板块在2017年上半年实现的营收占蓝丰生化总营收的比重只有16%左右,但其贡献了蓝丰生化73.51%的净利润,远超蓝丰生化的农化板块。

承认“管理存缺陷”

对于此次账实不符事件,蓝丰生化表示:“本次账实不符情况虽未对公司目前生产经营造成影响,但暴露出公司资金管理存在缺陷,公司董事会对此向广大投资者表示诚恳歉意。”

“通过这件事,我突然觉得蓝丰生化好像根本掌控不了方舟。连续的财务事件也让我感到蓝丰内部治理很混乱。”一位蓝丰生化投资者向记者表示。

其实,在两个多月前,蓝丰生化刚刚发生一则“出纳挪用资金”事件。根据蓝丰生化的公告,财务部门在对银行账务的抽查中,发现公司原银行出纳王某利用职务的便利,非法挪用公司资金约1300万元(具体金额尚待公安机关调查确定),公司立即启动了财产追索程序,并就此向公安机关报案。

蓝丰生化方面表示,该案件的发生,暴露了公司内部控制的不足,公司对投资者表示深深歉意,针对财务系统存在的问题,公司做出了积极整改,公司对财务总监及会计机构负责人进行了责任追究和行政处分。

对此,上述证券部人士表示:“我们内部管理确实有些缺陷,以后会着手加强,包括对子公司的控制,对资金的控制等。”

 本文来源:华夏时报责任编辑:钟齐鸣_NF5619

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